2024年度江永縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)整體支出績效自評報告
單位名稱(蓋章):
2025年4月8日
2024年度江永縣江永縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)整體支出績效自評報告
一、基本情況
(一)部門(單位)基本情況
1、基本職能
(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂編制實(shí)施交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作規(guī)劃、監(jiān)管的制度。
(二)負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)城市公共交通、出租汽車及機(jī)動車維修、駕駛員培訓(xùn)等道路運(yùn)政、交通工程質(zhì)量安全管理(含全縣國省干線公路)、公路路政(高速公路除外)、地方海事(船舶檢驗(yàn))、水路運(yùn)政、港口行政、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理等執(zhí)法門類的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)行政檢查、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法工作。
(三)負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸執(zhí)法的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào),參與執(zhí)法監(jiān)管和考核評價。
(四)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪舉報、服務(wù)投訴及違章抄告等事項(xiàng)的受理、處理等工作、承擔(dān)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法門類的信息統(tǒng)計匯總與上報工作。
(五)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣重大和跨區(qū)域交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。參與交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災(zāi)害的應(yīng)急處置工作。參與轄區(qū)內(nèi)國家重點(diǎn)物資、戰(zhàn)備物資、搶險物資和緊急客貨運(yùn)輸?shù)牡缆?、水路運(yùn)輸保障工作。
(六)參與辦理行政復(fù)議,行政訴訟等工作,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法過錯的核查與糾正。
(七)負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)、宣傳教育業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;參與全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。
(八)完成上級執(zhí)法機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
2、單位機(jī)構(gòu)組成、人員概況
江永縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)綜合室、案件審理室2個機(jī)構(gòu),下設(shè)4個中隊(duì),現(xiàn)有干部職工共51人,其中在編在崗職工21人,臨時人員29人,退休人員1人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
2024年,我單位一般公共預(yù)算支出488.7萬元,其中:基本支出488.7萬元。
(一)基本支出情況
2024年我單位一般公共預(yù)算基本支出488.7萬元,其中:工資福利支出396.6萬元;商品和服務(wù)支出89.77萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.33萬元?;局С鲋饕糜诰謾C(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)以及對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
一、政府性基金預(yù)算支出情況
2024年,我單位無政府性基金預(yù)算支出。
二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2024年,我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、社會保險基金預(yù)算支出情況
2024年,我單位無社會保險基金預(yù)算支出。
四、部門整體支出績效情況
2024年,根據(jù)縣委、縣政府年度工作計劃的要求,通過執(zhí)法大隊(duì)全體職工共同努力,認(rèn)真履行職責(zé),較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù),推進(jìn)交通事業(yè)各項(xiàng)工作進(jìn)展,取得了較好的成績,為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》自評分96分(詳見附件5),部門整體支出績效為“優(yōu)”。主要績效如下:
績效目標(biāo)完成情況:通過預(yù)算執(zhí)行,保障執(zhí)法大隊(duì)在職人員21人、離退休人員1人正常辦公、生活秩序,有序地開展各項(xiàng)工作,為江永縣交通建設(shè)保駕護(hù)航。
產(chǎn)出情況:保障執(zhí)法大隊(duì)在職人員21人、離退休人員1人正常辦公、生活秩序,基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,交通局各項(xiàng)工作順利開展,工資薪金按時發(fā)放。
(一)2024年部門整體收入情況
2024年,我單位經(jīng)批復(fù)預(yù)算總額為488.7萬元,其中:一般公共預(yù)算收入488.7萬元。
(二)2024年部門整體支出情況
根據(jù)部門決算報表顯示,我單位2024年部門整體支出488.7萬元。
部門整體支出按支出性質(zhì)分類為:基本支出488.7萬元?;局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)398.93萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)及資本性支出89.77萬元。
部門整體支出按支出經(jīng)濟(jì)分類為:工資福利支出396.6萬元,對個人及家庭補(bǔ)助支出2.33萬元,商品和服務(wù)支出89.77萬元。
(三)2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2024年,我大隊(duì)一般公共預(yù)算財政撥款未列支“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(四)預(yù)算管理情況
(1)費(fèi)用控制情況:2024年我單位公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出總額為89.77萬元,預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額為89.77萬元,公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%。
(2)管理制度健全性:2024年我局進(jìn)一步完善了大隊(duì)經(jīng)費(fèi)管理制度,相關(guān)制度合規(guī)合法并得到有效執(zhí)行。
(3)資金使用合規(guī)性:支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(4)預(yù)決算信息公開性:及時、準(zhǔn)確地公開了預(yù)決算信息。
(五)效益指標(biāo)情況
(1) 經(jīng)濟(jì)效益:通過厲行節(jié)約,努力減少各項(xiàng)支出,確保財政資金的正確使用,促進(jìn)了當(dāng)年經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
(2)社會效益:保障了交通道路運(yùn)輸市場穩(wěn)定發(fā)展。
(3)可持續(xù)影響:持續(xù)推進(jìn)交通執(zhí)法領(lǐng)域常態(tài)化,建立運(yùn)輸市場監(jiān)管長效機(jī)制。
(4)服務(wù)對象滿意度:得到了群眾的一致好評。
七、下一步改進(jìn)措施
1、進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識,預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接,提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。
2、完善各類支出管理制度、明細(xì)收支項(xiàng)目,堅持??顚S茫岣哳A(yù)算編制的前瞻性和指導(dǎo)性。
3、進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)建設(shè),完善績效管理相關(guān)制度,提高可操作性。
4、構(gòu)建單位財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績效評價工作機(jī)制,落實(shí) “誰干事誰花錢、誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制,提高財政資金使用效益。
八、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果在江永縣人民政府網(wǎng)交通運(yùn)輸局模塊進(jìn)行公告公示。
九、其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。